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巴中市文化广播影视新闻出版局关于2016年部门预算公开的说明

【2016-02-17】【来源:巴中市文广新局】【字体: 】【颜色: 绿

   巴中市文化广播影视新闻出版局2016年收支预算经市财政局《关于下达2016市级部门预算的通知》(巴财预([2016]2号)于2016年1月29日批复,现根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定,现将本部门2016年收支预算公开如下。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  贯彻执行国家和省关于文化、广播电影电视、新闻出版工作的方针、政策和法律、法规,研究拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版工作的政策措施和管理制度,组织实施和监督检查;管理全市文学、艺术事业,指导艺术创作与生产;管理全市性重大文化活动;管理全市社会文化事业,拟订社会文化事业发展规划并组织实施;指导全市广播电影电视宣传和创作题材规划,监督管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目;指导全市广播电影电视科技工作,负责全市广播电影电视节目传输、监测、安全播出等工作;监管出版活动,管理全市性文化广播影视新闻出版事业表彰和文学艺术作品评选活动;指导、管理全市对外文化、广播影视、新闻出版、著作权、版权、文物的交流与合作的有关工作,组织实施大型对外文化交流活动和开展对外文化工作。

  (二)2016年重点工作

  2016年,我们将按照市委、市政府整体工作部署,突出抓好“规划引领、项目支撑、精准扶贫、文化惠民”。具体来讲,将重点抓好以下五个方面的工作:

  (一)文化精准扶贫方面。建成一批幸福美丽新村(社区)文化院坝,新建社区书屋31个,整合乡镇综合文化服务中心80个。推进地面数字电视建设,解决全市20%边远山区群众收看本地电视节目难问题。推进应急广播系统平台建设,新建农村应急广播调频村村响394个村。大力开展文化惠民行动,购买文化服务20场次,组织文化惠民活动220场次以上,免费放映公益电影2.8万场次,组织开展村级文体活动2300场次以上。

  (二)重大文化工程方面。继续推进南龛文化产业园建设,完成年度投资1亿元。推进“文化+”工程,做好文化产业项目储备、包装、策划和推介工作,统筹推进市、县(区)“一核六园”文化产业体系建设,培育领军文化企业。大力实施文化“精品工程”,弘扬主旋律,传播正能量。扎实推进米仓道(蜀道)申报世界文化遗产工作,编制“蜀道-米仓道”文化遗产总体保护规划。全面完成第一次可移动文物普查,积极开展非遗展演、生产性项目展销等活动。加强古迹、古镇、古街、古村落保护,维系文脉,留住乡愁,打造文化旅游精品线路。

  (三)重大文化项目方面。科学编制“十三五”文化发展规划,对接、争取、实施一批重大文化项目。力争将巴中历史博物馆纳入国家项目规划。建成市图书馆附楼并对外开放,推进市文化馆新馆建设。继续实施巴中石窟本体保护和环境整治工程、红军石刻标语群保护工程等重大文物保护项目。

  (四)重大文化活动方面。积极参加群星奖、四川省第二届艺术节、绿色频道创建、优秀电视节目评比等国家、省级重大文化赛事和文化交流活动,积极申办2017年“百馆联动”省际文化交流活动;优化提升“秦巴大讲堂”“相约古镇”等公共文化服务品牌,丰富群众文化活动;完善巴中文化资源数据库,推进系列文化丛书编纂、文库展柜设置和巴文化成果研究推广等活动;加大文化市场执法监管力度,持续推动传统上网服务行业转型升级。

  (五)重大文化改革方面。继续推动理顺县(区)电影公司产权关系,理顺文化产业园管理体制。完成巴中市文化馆、图书馆组建理事会试点。全面推行乡(镇)农村文化市场委托协管机制,探索推动文化市场综合执法改革。

  二、部门概况

  市文广新局实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2016年财政预算供给人员共244人,供给车辆10辆。有下属二级预算单位3个,其中:其他事业单位3个。

  三、2016年收支预算情况

  收入预算总额2551.5万元,比2015 年增加325.5万元,其中:当年财政拨款收入2006.1万元,转移性收入345.4万元,其他收入200万元。

  支出预算总额2551.5万元,比2015 年增加325.5万元,其中:

  (一)人员支出1555.3万元,其中:基本工资440.2万元,津贴补贴(绩效工资)133.1万元,养老保险单位缴费支出181.9万元,医疗保险单位缴费支出66.9万元,奖金8.7万元等。

  (二)日常公用支出464万元,其中:办公费70.8万元,差旅费75.2万元,邮电费14万元,工会经费18.2万元,公务用车维护费35万元等。

  (三)对个人和家庭的补助支出155.9万元,其中:住房公积金109.1万元等。

  (四)项目支出376.3万元,实行专项核算,专项管理、使用。其中:常规性项目支出250.3万元,主要用于党建、依法治市、培训、公务接待、因公出国(境)、机关物业管理及水电气、办公用房维护和资料印刷等支出;发展类项目支出126万元,主要用于招商引资、对外合作、基础设施建设、设备购置、专项工作等支出。

  四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2016年“三公”经费财政拨款预算总额43万元,较2015年预算总额减少29万元,其中:

  (一)公务接待费较2015年预算减少33.3%。主要原因是严格执行中央八项规定,压缩公用支出,减少公务接待。

  (三)公务用车运行维护费较2015年预算减少41.6%,主要原因是例行节约,压缩公务用车消耗。

  五、政府采购及政府购买公共服务情况

  2016年预计政府采购支出15万元,主要用于办公设备设施购买及图书资料购置;2016年预计政府购买公共服务支出5万元,主要用于送文化下乡公共服务购买。

 

2016年部门预算公开表格.xls
文件类型: .xls 1268281fc35aa1b28f918175aa268ed9.xls (103.00 KB)

  2016年三公经费汇总表.xls

附件:

  表1.收支预算总表

  表2.财政拨款按功能科目分类支出预算表

  表2-1.财政拨款按经济科目分类支出预算表

  表2-2.人员支出财政拨款预算表

  表2-3.日常公用支出财政拨款预算表

  表2-4.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

  表2-5.项目支出预算表

  表3.“三公”经费财政拨款预算表

  表4. 政府采购及政府购买公共服务预算表

  2016年2月16日

【责任编辑:苦菜花】
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